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          盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2020年度決算公開說明

             錄



          第一部分    盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會部門概況

          一、 主要職責及機構(gòu)設(shè)置

          二、 部門決算單位構(gòu)成

          第二部分    盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會2020年度部門決算情況說明

          一、收入支出決算總體情況

          二、財政撥款支出決算情況

          三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

          四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

          五、其他重要事項的情況說明

          第三部分    名詞解釋

          第四部分    盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會2020年度部門決算報表

          一、2020年度收入支出決算總表

          二、2020年度收入決算表

          三、2020年度支出決算表

          四、2020年度財政撥款收入支出決算表

          五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表

          六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

          七、2020年度政府性基金預算財政撥款支出決算表

          八、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

          九、2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

           

           


           

           

          第一部分盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會概況

           

          一、主要職責及機構(gòu)設(shè)置

          部門主要職責:

          ㈠常委會辦公室主要職責:

          1.承擔市人民代表大會會議、市人大常委會會議、市人大常委會主任會議的籌備和會務(wù)工作;負責市人大其及常委會機關(guān)的文電、檔案、保密、文印、機要交通、財務(wù)等工作。

          2.負責市人大及常委會工作情況綜合及文稿起草工作。

          3.圍繞市人大及常委會行使職權(quán)和完善人民代表大會制度開展調(diào)查研究工作,提供研究報告及有關(guān)資料,總結(jié)交流工作經(jīng)驗,研究起草有關(guān)市人大及其常委會制度建設(shè)方面的規(guī)定。

          4.負責接待人民群眾來信來訪,向市人大常委會報告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題。協(xié)調(diào)全市人大系統(tǒng)的信訪工作,查辦、督辦國家、省和市人大常委會交辦的信訪案件。

          5.負責市人大常委會機關(guān)的行政事務(wù)、人事、老干部服務(wù)和機關(guān)保衛(wèi)工作。

          6.負責市人大常委會的聯(lián)絡(luò)與接待工作。

          7.辦理市人大常委會領(lǐng)導交辦的其他事項。

          ㈡市人大常委會人事代表選舉工作委員會主要職責:

          1.負責聯(lián)系全國、省及我市人大代表,在市人民代表大會閉會期間組織代表開展有關(guān)活動和培訓等工作。

          2.督辦和處理代表提出的議案、建議、批評和意見。

          3.負責全市縣(區(qū))、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人大指導工作。

          4.負責依法選舉和任免“一府兩院”國家機關(guān)工作人員的具體工作。

          5.辦理全國人大代表候選人推薦和遼寧省人大代表選舉工作;負責市本級人大換屆選舉的有關(guān)工作;辦理代表資格審查委員會的具體工作;指導縣、鄉(xiāng)兩級人大換屆選舉工作。

          6.辦理市人大常委會交辦的其他事項。

          ㈢各專委會主要職責:

          1.提出對年度國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況的審查報告;提出對財政預算和預算執(zhí)行情況及決算的審查報告。

          2.向市人民代表大會會議主席團或市人大常委會提出屬于市人大及其常委會職權(quán)范圍內(nèi)同本專委會有關(guān)的議案,參與制定和審議有關(guān)地方規(guī)范性文件。

          3.審議市人民代表大會或主席團交付的議案、質(zhì)詢案等。

          4.對國民經(jīng)濟中涉及財政經(jīng)濟、城鄉(xiāng)建設(shè)和環(huán)境資源保護、內(nèi)務(wù)司法、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村、教育、科學、文化、衛(wèi)生、民族僑務(wù)外事等方面的重大問題進行調(diào)查研究,提出建議、批評和意見。

          5.辦理省人大常委會及專委會交付的地方性法規(guī)草案的征求意見工作,并提出修改意見。

          6.辦理市人大常委會交付各專委會審議的被認為同憲法、法律、法規(guī)相抵觸的市人民政府的規(guī)章、決定和下級人大及其常委會決議的具體事項。

          7.辦理市人大及其常委會交辦的其他事項。

          ㈣各專門委員會辦事機構(gòu)主要職責:

          1.調(diào)查、起草由各專委會提出的地方規(guī)范性文件草案和決議、決定;起草各專委會審議的地方規(guī)范性文件草案的審議報告。

          2.起草各專委會審議市人民代表大會主席團或市人大常委會交付的議案的審議意見的報告,提出辦理代表建議的意見。

          3.起草各專委會報請市人大常委會批準的地方規(guī)范性文件的審查報告。

          4.負責市人大常委會和各專委會聽取和審議行政、審判、檢察機關(guān)的報告準備工作。

          5.擬定各專委會開展視察、檢查、調(diào)查活動的計劃,落實視察、執(zhí)法檢查或調(diào)查的有關(guān)具體工作。

          6.負責各專委會有關(guān)會議的籌備、會務(wù)和決定事項的落實,并承辦內(nèi)部事務(wù)工作。

          7.辦理常委會領(lǐng)導和專委會負責人交辦的其他事項。

          ㈤市人大常委會機關(guān)黨委主要職責:

          市人大常委會機關(guān)黨委在市人大常委會黨組的指導下,負責市人大常委會機關(guān)及所屬單位基層組織的黨群工作。

          根據(jù)本部門主要職責,盤錦市人大常委會內(nèi)設(shè)11個委辦室,分別是辦公室(內(nèi)設(shè)秘書科、行政科、財務(wù)科、老干部辦);人事代表選舉工作委員會(內(nèi)設(shè)人事任免選舉科、代表聯(lián)絡(luò)科);研究室(內(nèi)設(shè)綜合科);財政經(jīng)濟委員會掛預工委牌子(內(nèi)設(shè)辦公室和預審監(jiān)督科);城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(內(nèi)設(shè)辦公室);農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會(內(nèi)設(shè)辦公室);內(nèi)務(wù)司法委員會(內(nèi)設(shè)辦公室);教科文衛(wèi)委員會(內(nèi)設(shè)辦公室);民族僑務(wù)外事委員會(內(nèi)設(shè)辦公室)、法制委員會與法工委合署辦公(內(nèi)設(shè)辦公室、立法科、備案科)。社會委員會(內(nèi)設(shè)辦公室)。

          二、部門決算單位構(gòu)成

          根據(jù)《關(guān)于批復2020年度部門決算的通知》文件要求,納入盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2020年部門決算編制范圍的預算單位盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室(本級)

           


          第二部分 盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會2020年度部門決算情況說明

           

          一、收入支出決算總體情況

          (一)收入總計2614.08萬元,包括:

          1.財政撥款收入2531.37萬元,占收入總計的96.83%。其中:一般公共預算財政撥款收入2531.37萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元。

          2.上級補助收入0萬元,占收入總計的0%。

          3.事業(yè)收入0萬元,占收入總計的0%。

          4.經(jīng)營收入0萬元,占收入總計的0%。

          5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計的0%。

          6.其他收入11.7萬元,占收入總計的0.45%。主要是省代表經(jīng)費等收入。

          7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元,占收入總計的0%。

          8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余71.02萬元,占收入總計的2.72%。主要是配電增容改造費、辦公設(shè)備購置等。

          與上年相比,今年收入減少193.97萬元,降低6.91%,主要原因:壓縮支出。

          (二)支出總計2508.59萬元,包括:

          1.基本支出1926.08萬元,占支出總計的76.78%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出1534.94萬元,對個人和家庭的補助支出144.63萬元,商品和服務(wù)支出245.92萬元,資本性支出0.59萬元。

          2.項目支出582.51萬元,占支出總計的23.22%。主要包括會議、培訓等業(yè)務(wù)支出。

          3.上繳上級支出0萬元,占支出總計的0%。

          4.經(jīng)營支出0萬元,占支出總計的0%。

          5.對附屬單位補助支出0萬元,占支出總計的0%。

          與上年相比,今年支出增加228.35萬元,增長10.01%,主要原因:一是辦公樓維修改造、水暖改造;二是新增項目。

          (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余105.49萬元。

          主要是人員調(diào)整等原因形成的結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加34.47萬元,增長48.54%,主要原因:一是人員調(diào)整;二是省人大代表經(jīng)費。

          二、財政撥款支出決算情況

          (一)總體情況。

          2020年度財政撥款支出2508.59萬元,其中:基本支出1926.08萬元,項目支出582.51萬元。與上年相比,財政撥款支出增加228.35萬元,增長10.01%,主要原因:一是辦公樓維修改造、水暖改造;二是新增項目。與年初預算相比,2020年度財政撥款支出完成年初預算的135.87%,其中:基本支出完成年初預算的147.22%,項目完成年初預算的108.28%。

          (二)一般公共預算財政撥款支出情況。

          2020年度一般公共預算財政撥款支出2508.59萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出2073.34萬元,占82.65%;社會保障和就業(yè)支出300.73萬元,占11.99%;衛(wèi)生健康支出46.28萬元,占1.84%;住房保障支出88.24萬元,占3.52%

          1.一般公共服務(wù)支出2073.34萬元,具體包括:

          1)一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)行政運行(項)1490.83萬元,主要是人員工資、日常經(jīng)費等支出,完成年初預算的145.54%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員績效工資。

          2)一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)350.53萬元,主要是會議、培訓等支出,完成年初預算的16.34%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是辦公樓維修改造。

          3)一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)人大會議(項)159.34萬元,主要是人代會、常委會支出,完成年初預算的100%。

          4)一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)人大立法(項)14.5萬元,主要是支付立法經(jīng)費支出,完成年初預算的100%。

          5)一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)代表工作(項)56.27萬元,主要是支付代表履職經(jīng)費支出,完成年初預算的100%。

          6)一般公共服務(wù)支出(類)紀檢監(jiān)察事務(wù)(款)派駐派出機構(gòu)(項)1.87萬元,主要是支付派駐紀檢組經(jīng)費支出,完成年初預算的27.99%

          2.社會保障和就業(yè)支出300.73萬元,具體包括:

          1)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)68.05萬元,主要是離休人員工資、取暖費、電話費、公用經(jīng)費等支出,完成年初預算的297.42%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是離休人員工資。

          2)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)110.56萬元,主要是養(yǎng)老保險繳費支出,完成年初預算的91.182%,決算數(shù)于年初預算數(shù)的原因主要是人員調(diào)整。

          3)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)42.92萬元,主要是職業(yè)年金繳費支出

          4)社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)79.2萬元,主要是死亡撫恤支出。

          3.衛(wèi)生健康支出46.28萬元,具體包括:

          1)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)45.86萬元,主要是醫(yī)療保險繳費支出,完成年初預算的85.69%,決算數(shù)于年初預算數(shù)的原因主要是人員調(diào)整。

          2)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項)0.42萬元,主要是大額醫(yī)療保險繳費支出。

          4.住房保障支出88.24萬元,具體包括:

          1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)88.24萬元,主要是住房公積金繳費支出,完成年初預算的102.25%,決算數(shù)于年初預算數(shù)的原因主要是人員調(diào)整。

          (三)政府性基金預算財政撥款支出情況。

          2020年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元,盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2020年度無政府性基金預算財政撥款支出,無此類資金收支余。

          (四)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。

          2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元,盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2020年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出,無此類資金收支余。

          三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

          2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出15.5萬元,完成年初預算的67.39%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是疫情原因公務(wù)接待減少。其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)接待費4.5萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費11萬元。

          1.因公出國(境)費0萬元,占“三公”經(jīng)費支出的0%。決算數(shù)年初預算數(shù)相等,均為0萬元,主要原因是年初未做預算,本年未發(fā)生因公出國事項2020年參加出國(境)團組0個,累計0人次,未參加任何團組。2020年因公出國(境)費比上年增加0萬元,增長0%,主要原因2020年和2019年本單位均為發(fā)生因公出國事項,無因公出國(境)支出

          2.公務(wù)接待費4.5萬元,占“三公”經(jīng)費支出的29.03%。完成年初預算的37.5%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是疫情原因公務(wù)接待減少。2020年國內(nèi)公務(wù)接待累計23批次、660人、3.43萬元,主要用于接待各省市人大來盤調(diào)研考察等;其中外事接待累計0批次、0人、0萬元,本年無外事接待事項2020年公務(wù)接待費比上年減少3.35萬元,下降50%,主要是疫情原因公務(wù)接待減少原因。

          3. 公務(wù)用車購置及運行費11萬元,占“三公”經(jīng)費支出的70.97%。完成年初預算的100%。比上年減少3.93萬元,下降26.32%,主要是公務(wù)接待減少等原因。

          其中:公務(wù)用車購置費0萬元。本年未發(fā)生公務(wù)用車購置事項,當年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費11萬元,主要用于公務(wù)車維修維護、燃油費、保險費、過橋費等,截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費公務(wù)用車保有量5輛。

          四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

          2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1926.08萬元,其中:人員經(jīng)費1679.56萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;日常公用經(jīng)246.52萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

          五、其他重要事項的情況說明

          (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

          2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出246.52萬元,比上年減少8.17萬元,降低3.21%,主要原因是節(jié)約支出。具體明細如下:辦公費21.67萬元、印刷費0.15萬元、手續(xù)費0.04萬元、水費1.41萬元、電費16.17萬元、郵電費2.56萬元、取暖費26.77萬元、差旅費4.11萬元、維修(護)費17.55萬元、勞務(wù)費10.75萬元、工會經(jīng)費16.93萬元、公務(wù)用車運行維護費11.0萬元、其他交通費用90.69萬元、其他商品和服務(wù)支出26.13萬元、辦公設(shè)備購置0.59萬元。

          (二)政府采購支出情況。

          2020年政府采購支出總額156.5539萬元,其中:政府采購貨物支出40萬元,政府采購工程支出116.5539萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額156.5539萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額156.5539萬元,占政府采購支出總額的100%。

          (三)國有資產(chǎn)占用情況。

          截至2020年12月31日,部門房屋面積0平方米,價值0萬元,其中:辦公用房面積0平方米,價值0萬元;業(yè)務(wù)用房面積0平方米,價值0萬元;其他(不含構(gòu)筑物)面積0平方米,價值0萬元。

          共有車輛5輛,其中:副省級以上領(lǐng)導干部用車0輛,主要領(lǐng)導干部用車0輛,機要通訊用車4輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車1,其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

          (四)預算績效管理工作開展情況。

          1.績效自評情況。根據(jù)預算績效管理要求,我部門組織對2020年度預算項目支出全面開展績效自評,共涉及預算支出項目2個,涉及資金78.4萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數(shù)/年初批復績效目標的項目數(shù))達到100%,自評平均分(開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù))93分。

          2.部門評價情況。通過部門績效評價發(fā)現(xiàn)主要存在以下問題:績效評價制度體系尚不完善。下一步將進一步擴大績效預算評價范圍,建立健全貫穿預算管理權(quán)過程的績效管理制度。


          第三部分 名詞解釋

           

          1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

          2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

          3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

          4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

          5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

          6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

          7.使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。

          8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

          9.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

          10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

          11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

          12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

          13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

          14.“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

          15.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行,使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

          16.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

          17.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

          18.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)人大會議(項):反映各級人大召開人民代表大會等專門會議的支出。

          19.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)人大立法(項):反映各級人大立法方面的支出。

          20.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)代表工作(項):反映人大代表開展各類視察等方面的支出。

          21.一般公共服務(wù)支出(類)紀檢監(jiān)察事務(wù)(款)派駐派出機構(gòu)(項):反映由紀檢監(jiān)察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監(jiān)察人員的專項業(yè)務(wù)支出。

          22.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

          23.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

          24.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

          25.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

          26.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

          27.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項):反映除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

          28.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

          29.工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

          30.商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出,不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。

          31.對個人和家庭補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

          32.資本性支出:反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。


          第四部分 盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2020年度部門決算表

          詳見盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2020年度部門決算表.XLS

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