盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2018年度部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室部門概況
一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2018年度部門預(yù)算報(bào)表
一、2018年度收入支出預(yù)算總表
二、2018年度收入預(yù)算表
三、2018年度支出預(yù)算表
四、2018年度財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表
五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表
六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
七、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表
八、2018年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、2018年度綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
第三部分 盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2018年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2018年部門預(yù)算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
四、政府采購安排情況說明
五、國有資產(chǎn)占用情況說明
六、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室部門概況
一、主要職責(zé)
盤錦市人大常委會(huì)辦公室的性質(zhì):人大常委會(huì)的綜合辦事機(jī)關(guān)。其職責(zé)有:
1、負(fù)責(zé)做好本級人民代表大會(huì)、常委會(huì)會(huì)議、主任會(huì)議、黨組會(huì)議以及其他有關(guān)會(huì)議各種文件的起草、會(huì)議記錄和會(huì)務(wù)工作。對會(huì)議決定的事項(xiàng)負(fù)責(zé)辦理落實(shí),并及時(shí)報(bào)告反饋。2、負(fù)責(zé)做好本級人大常委會(huì)日常文件材料的起草以及《會(huì)刊》、《匯編》的編輯、校對、分發(fā)工作。3、負(fù)責(zé)做好上一級人代會(huì)期間本級代表團(tuán)的服務(wù)工作;負(fù)責(zé)做好兄弟人大來參觀、交流的接待工作,以及上級人大代表來我轄區(qū)開展視察、檢查、調(diào)查活動(dòng)的接待和服務(wù)工作。4、負(fù)責(zé)做好本級人大常委會(huì)機(jī)關(guān)的行政、財(cái)務(wù)、財(cái)產(chǎn)管理和日常事務(wù)工作,做好離退休人員的服務(wù)工作。5、負(fù)責(zé)本級人大常委會(huì)印鑒管理和機(jī)關(guān)的文電、機(jī)要、保密、檔案、文印等工作。6、負(fù)責(zé)做好本級人大系統(tǒng)的通訊報(bào)道工作。7、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)人大常委會(huì)各工作機(jī)構(gòu)之間的工作關(guān)系,以及與其他部門之間的關(guān)系,牽頭或組織機(jī)關(guān)內(nèi)部業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和政治學(xué)習(xí);負(fù)責(zé)搞好與“一府兩院”辦公室的橫向聯(lián)系,積極做好區(qū)人大常委會(huì)與“一府兩院”聯(lián)席會(huì)議的準(zhǔn)備工作和有關(guān)事宜;負(fù)責(zé)搞好同上一級人大常委會(huì)各工作委(室)及下級人大及常委員的工作聯(lián)系。8、負(fù)責(zé)做好情況的上呈下達(dá),為領(lǐng)導(dǎo)決策及時(shí)提供信息,當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀助手。9、協(xié)助做好人大代表和人民群眾的來信來訪和辦理工作,做好人大常委會(huì)組織的代表活動(dòng)的后勤服務(wù)工作。10、負(fù)責(zé)建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度,加強(qiáng)辦公室自身建設(shè),提高全辦人員的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì),提高辦公室的整體素質(zhì)和辦事效率。11、負(fù)責(zé)辦理常委會(huì)、主任會(huì)議及常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)部署、安排的各項(xiàng)工作。
盤錦市人大常委會(huì)內(nèi)設(shè)辦公室(內(nèi)設(shè)秘書科、行政科、財(cái)務(wù)科、老干部辦;另有事業(yè)單位培訓(xùn)中心);人事代表選舉工作委員會(huì)(內(nèi)設(shè)人事任免選舉科、代表聯(lián)絡(luò)科);研究室(內(nèi)設(shè)綜合科);信訪辦公室;財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)掛預(yù)工委牌子(內(nèi)設(shè)辦公室和預(yù)審監(jiān)督科);城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)(內(nèi)設(shè)辦公室);農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會(huì)(內(nèi)設(shè)辦公室);內(nèi)務(wù)司法委員會(huì)(內(nèi)設(shè)辦公室);教科文衛(wèi)委員會(huì)(內(nèi)設(shè)辦公室);民族僑務(wù)外事委員會(huì)(內(nèi)設(shè)辦公室)、法制委員會(huì)與法工委合署辦公(內(nèi)設(shè)辦公室、立法科、備案科)。對外友好協(xié)會(huì)秘書處。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入盤錦人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2018年部門預(yù)算編制范圍僅包含盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)機(jī)關(guān)本級及事業(yè)單位。
第二部分盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2018年度部門預(yù)算報(bào)表
公開01表:2018年度收入支出預(yù)算總表
公開02表:2018年度收入預(yù)算表
公開03表:2018年度支出預(yù)算表
公開04表: 2018年度財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表
公開05表:2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表
公開06表:2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
公開07表:2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表
公開08表:2018年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
公開09表:2018年度綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
第三部分 盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2018年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2018年部門預(yù)算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2018年市本級部門綜合預(yù)算的通知》(盤財(cái)預(yù)發(fā)[2018]15號)要求:
1.收入預(yù)算1852.79萬元。其中,財(cái)政撥款1852.79萬元。
2.支出預(yù)算1852.79萬元。其中,工資福利支出922.07萬元,商品和服務(wù)支出866.87萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助63.85萬元。
3.與2017年度預(yù)算比,收入增加540.8萬元,增長41.2%,原因是預(yù)算科目增加及單位人員定額增多。支出增加540.8萬元,增長41.2%,原因是預(yù)算科目增加及單位人員定額增多。
與2017年度預(yù)算相比,財(cái)政撥款收入增加540.8萬元,增長41.2%,原因是預(yù)算科目增加及單位人員定額增多。財(cái)政撥款支出增加540.8萬元,增長41.2%,原因是預(yù)算科目增加及單位人員定額增多。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出15.5萬元,其中:公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)15.5萬元(其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)15.5萬元)。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2017年度增加4.7萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)由于2018年公務(wù)用車定額提高導(dǎo)致預(yù)算增加4.7萬元。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排235.07萬元,比2017年預(yù)算增加50.53萬元,增長27.3%,主要原因是預(yù)算科目增加及單位人員定額增多。其中辦公費(fèi)36.8萬元,印刷費(fèi)3萬元,水費(fèi)5.75萬元,電費(fèi)14.38萬元,郵電費(fèi)20萬元,物業(yè)費(fèi)28萬元,差旅費(fèi)3萬元,交通補(bǔ)貼78.3萬元,公務(wù)車運(yùn)行15.5萬元,維修費(fèi)5萬元,其他商品和服務(wù)支出22.05萬元,離退休人員公用經(jīng)費(fèi)3.29萬元。
四、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2018年市本級部門綜合預(yù)算的通知》(盤財(cái)預(yù)發(fā)[2018]15號),支出預(yù)算中政府采購預(yù)算320.4萬元,政府購買服務(wù)預(yù)算58萬元。
分項(xiàng)目如下:
1.物業(yè)管理費(fèi)28萬元(政府采購、政府購買服務(wù))
2.印刷費(fèi)20萬元(政府采購)
3.人大八屆一次會(huì)議225萬元;(政府采購)
4.設(shè)備維修維護(hù)費(fèi);(政府采購、政府購買服務(wù))
5.《盤錦人大》出版費(fèi)22.4萬元(政府采購)
6.法律咨詢服務(wù)費(fèi)5萬元(政府購買服務(wù))
五、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2017年12月31日,市人大部門資產(chǎn)總額15597022.32萬元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)8086310.32萬元,固定資產(chǎn)7510712萬元。共有車輛6輛(一般公務(wù)用車3輛,待報(bào)廢3臺),價(jià)值1841800萬元。
六、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,2018年應(yīng)編制重點(diǎn)績效目標(biāo)1個(gè),實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目共1個(gè),涉及資金22.4萬元,編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率(實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目)為100%。
1、《盤錦人大》編輯出版費(fèi):22.4萬元;
績效目標(biāo): 完成2019年度《盤錦人大》編印工作。
績效指標(biāo):
01:產(chǎn)出指標(biāo)>數(shù)量指標(biāo)>編印《盤錦人大》>6期
02:產(chǎn)出指標(biāo)>質(zhì)量指標(biāo)>編印《盤錦人大》>完成
我部門重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)按照以下原則編制。
一是指向明確。績效目標(biāo)和績效指標(biāo)要符合法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、部門職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃等要求,并與相應(yīng)的預(yù)算支出內(nèi)容、范圍、方向、效果等緊密相關(guān)。
二是細(xì)化量化。績效目標(biāo)和績效指標(biāo)應(yīng)當(dāng)從數(shù)量、質(zhì)量、成本、時(shí)效以及經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、滿意度等方面進(jìn)行細(xì)化,須用定量表述為主。不能以量化形式表述的,可采用定性表述,但應(yīng)具有可衡量性。
三是合理可行。績效目標(biāo)和績效指標(biāo)以及為實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)擬采取的措施要經(jīng)過調(diào)查研究和科學(xué)論證,符合客觀實(shí)際,具備如期實(shí)現(xiàn)的條件。
四是客觀匹配。績效目標(biāo)和績效指標(biāo)要與計(jì)劃期內(nèi)的任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對應(yīng),與預(yù)算確定的投資額或資金量相匹配。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
16.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
17.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政國庫業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支出(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出(項(xiàng)):反映財(cái)政委托評審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)政投資評審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。
21.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
22.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
23.科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng)):反映其他用于科技方面的支出。
24.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
25.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
26.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
27.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
29.交通運(yùn)輸(類)石油價(jià)格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出(項(xiàng)):反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對其他方面的支出。
30.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.資源勘探信息等支出(類)其他資源勘探電力信息等支出(款)建設(shè)項(xiàng)目貸款貼息(項(xiàng)):反映根據(jù)國家規(guī)定用于特定建設(shè)項(xiàng)目及國家級高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)施貸款的財(cái)政貼息支出。
32. 國土資源氣象等支出(類)國土資源事務(wù)(款)其他國土資源事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。
33.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
34.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
35.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。